|
|
||
| .:: 2. Leverantörsreskontra
- Registera faktura, avstämning Här konteras fakturan. För att kunna se hur fakturan preliminärbokats, klicka på Visa ursprungrader. |
||
| .: FÖREGÅENDE (1.) :. | ||
|
|
||
| .:: 3. Leverantörsreskontra
- Registrera faktura Möjlighet till avstämning av inköpsorder samtidigt som kontering sker. |
||
| .: FÖREGÅENDE (2.) :. | ||
|
|
||
| .:: 4. Leverantörsreskontra
- Registrera faktura Kostnader läggs på ett projekt eller en order och utleverans sker samtidigt som leverantörsfakturan konteras. |
||
| .: FÖREGÅENDE (3.) :. | ||
|
|
||
| .:: 5. Leverantörsreskontra
- förhandsgranskning Lista som visar hur reskontran såg ut vid ett visst datum. Denna används i avstämningsarbetet. |
||
| .: FÖREGÅENDE (4.) :. | ||
|
|
||
| .:: 6. Leverantörsreskontra
- Överför verifikat Överföring av journaler till redovisningen. I egenskaperna anges om journalen ska generera ett verifikat per faktura eller ett verifikat per journal. |
||
| .: FÖREGÅENDE (5.) :. | ||
|
|
||
| .:: 7. Leverantörsreskontra
- Överför verifikat Överföring av journaler till redovisningen. I egenskaperna anges om journalen ska generera ett verifikat per faktura eller ett verifikat per journal. |
||
| .: FÖREGÅENDE (6.) :. | ||
|
|
||
| .:: 8. Bankgiro I Pyramid Giro skapas en fil som med hjälp av ett kommunikationsprogram skickas till Bankgirot eller Postgirot. |
||
| .: FÖREGÅENDE (7.) :. | ||
|
|
||
| .:: 9. Leverantörsreskontra
- Överför verifikat Överföring av journaler till redovisningen. I egenskaperna anges om journalen ska generera ett verifikat per faktura eller ett verifikat per journal. |
||
| .: FÖREGÅENDE (8.) :. | ||
|
|
![]() |
||
| .:: 1. Leverantörsreskontra
- Registrera faktura När fakturan ankomstregistreras skapas en reskontrapost som bokas mot kontot 4990, okonterade fakturor. |
|||